為貫徹落實集團審計委員會工作要求,進一步規范經營管理行為,防范經營風險,8月20日,贛州發展集團召開2021年度內部審計工作部署會。會議由集團風控總監曾紫明主持,審計組全體成員參加會議。
會議研究了2021年度集團內部審計相關工作方案,對集團內部審計工作進行了部署,明確了審計對象、審計內容、審計工作要求等。
會議強調,內部審計是監督規范集團經營活動的重要方式。各子公司要高度重視、積極配合,切實抓好此次內部審計工作。審計組成員應按照國家有關規定和內部審計制度、職業規范要求開展審計工作。各子公司要進一步建立完善內控制度,規避經營風險,提高運營效益,為國有資產保值增值提供堅強保障。